Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО увеличилась до 58,2 млрд. рублей
"В 2015 году Компания не только вновь подтвердила статус отраслевого лидера по темпам прироста добычи и эффективности нефтепереработки, но и добилась высоких финансовых результатов, - сказал Президент „Башнефти" Александр Корсик. - Итоги прошлого года отражают нашу приверженность долгосрочной стратегии, предусматривающей устойчивый рост производственных и финансовых показателей, гарантированные дивидендные выплаты и дальнейший рост акционерной стоимости".
По результатам 2015 года в сравнении с 2014 годом:
Выручка Группы от реализации сократилась на 4,1% - до 611 274 млн. руб.
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 27,1% - до 130 286 млн. руб.
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании, увеличилась на 34,8% - до 58 175 млн. руб.
Операционный денежный поток снизился на 13,0% - до 92 313 млн. руб.
Капитальные затраты увеличились на 27,6% - до 61 695 млн. руб.
Скорректированный чистый долг сократился на 13,7% - до 98 052 млн. руб.
По результатам IV кв. 2015 года в сравнении с III кв. 2015 года:
Выручка Группы от реализации сократилась на 11,7% - до 147 970 млн. руб.
Скорректированный показатель EBITDA снизился на 19,3% - до 30 228 млн. руб.
Чистая прибыль сократилась на 68,6% - до 6 897 млн. руб.
Операционный денежный поток снизился на 37,5% - до 22 065 млн. руб.
Капитальные затраты увеличились на 23,1% - до 18 833 млн. руб.
Скорректированный чистый долг сократился на 3,6% - до 98 052 млн. руб.
Основными факторами, оказавшими позитивное влияние на финансовые показатели Компании в 2015 г., стали увеличение объёмов добычи нефти, оптимизация объёмов переработки сырья для максимизации выхода светлых нефтепродуктов, а также благоприятная конъюнктура на внутреннем рынке продукции нефтепереработки и нефтехимии.
Объём продаж нефти на внутреннем рынке вырос по сравнению с 2014 г. на 95,6% - до 2,6 млн. тонн, а выручка от реализации - на 107,0% (до 32 565 млн. руб.). Этот рост частично компенсировал сокращение выручки от экспорта за пределы Таможенного союза: нефти - на 6,7% (до 126 459 млн. руб.), нефтепродуктов - на 14,0% (до 187 196 млн. руб.).
Объём реализации нефтепродуктов и продукции нефтехимии на внутреннем рынке сократился в 2015 г. на 5,6% (до 9,8 млн. тонн) в результате планового снижения переработки сырья, при этом выручка от продаж по сравнению с 2014 г. увеличилась на 0,7% - до 240 962 млн. руб. Этот результат достигнут благодаря улучшению структуры товарной корзины нефтепродуктов, а также за счёт увеличения продаж топлива через собственную розничную сеть. Так, розничные продажи топлива в 2015 г. увеличились на 4,3% - до 1,6 млн. тонн, а выручка от розничной реализации - на 10,1% (до 58 184 млн. руб.).
В IV кв. 2015 г. выручка Компании по сравнению с III кв. 2015 г. сократилась на 11,7% (до 147 970 млн. руб.). В основном это было связано с ухудшением ценовой конъюнктуры на внешнем рынке, что привело к снижению доходов от экспорта нефти за пределы Таможенного союза на 18,6% (до 26 917 млн. руб.). Кроме того, сокращение производства светлых нефтепродуктов в период плановых ремонтов ряда технологических установок, а также сезонное падение цен привели к сокращению выручки от оптовых продаж нефтепродуктов в России в IV кв. 2015 г. на 22,9% (до 45 703 млн. руб.)
Скорректированный показатель EBITDA по итогам 2015 г. вырос на 27,1% - до 130 286 млн. руб. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании, увеличилась на 34,8% - до 58 175 млн. руб.
В IV кв. 2015 г. скорректированная EBITDA сократилась по сравнению с III кв. 2015 г. на 19,3% (до 30 228 млн. руб.). Чистая прибыль в IV кв. 2015 г. снизилась на 68,6% (до 6 897 млн. руб.), что связано с ростом амортизации и преимущественно неденежных прочих операционных расходов.
Операционный денежный поток по итогам 2015 г. сократился на 13,0% (до 92 313 млн. руб.), что в основном связано с высокой базой 2014 г., когда "Башнефть" получила предоплату по долгосрочному договору поставки нефтепродуктов в размере 500 млн. долларов США, а также с изменениями в оборотном капитале.
Снижение операционного денежного потока в IV кв. 2015 г. по сравнению с III кв. 2015 г. на 37,5% (до 22 065 млн. руб.) связано с уменьшением операционной прибыли и изменениями в оборотном капитале. Несмотря на снижение, операционный денежный поток позволил Компании в 2015 г. профинансировать растущую программу капитальных вложений и сократить объём долговых обязательств.
Увеличение капитальных затрат в 2015 г. на 27,6% (до 61 695 млн. руб.) связано главным образом с ростом инвестиций в разработку Соровского месторождения, а также увеличением капитальных затрат на зрелых месторождениях в Республике Башкортостан. Рост капитальных затрат в IV кв. 2015 г. по сравнению с III кв. 2015 г. на 23,1% (до 18 833 млн. руб.) также связан преимущественно с увеличением инвестиций в добычу нефти.
Общий долг Группы по состоянию на 31 декабря 2015 г. составил 136 007 млн. руб., что на 10,0% ниже показателя на 30 сентября 2015 г. (151 086 млн. руб.). Скорректированный чистый долг по состоянию на 31 декабря 2015 г. составил 98 052 млн. руб., что на 13,7% ниже показателя на 31 декабря 2014 г. (113 637 млн. руб.) и на 3,6% ниже показателя на 30 сентября 2015 г. (101 745 млн. руб.).
Комментарии